2018-11-12
單位:萬元
項目
2015年“三公經費”一般公共預算數(萬元)
2016年“三公經費”一般公共預算數(萬元)
與上年相比增減變化(萬元)
與上年相比增減變化原因
“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重(%)
一、因公出國(境)費
——
二、公務接待費
165
150
-15
嚴控公務接待費支出
0.34
三、公務車購置及運行維護費
250
0.57
1、公務車運行維護費
2、公務車購置費
合計
415
400
說明:
1、因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2、公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。
3、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4、“三公經費”公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。
5、為加強“三公經費”管理,按照國家和省“厲行節約”的相關要求,貴陽市市本級因公出國(境)費、公務車購置費實行總額控制,年初未分配到部門,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門。
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